Orden de Compra. Nº2058-1227-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2058-306-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Exequiel González Cortes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-1227-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2058-306-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Abarrotes....” Entrega Inmediata. Solicito despacho ¡¡Urgente!! Por favor.... Gracias.
Proveniente de Licitación 2058-306-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528
Comuna -1
Impuesto 57573,8
Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T. 6.442.147-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
te 100 bolsitas supremorendidora20Cajate 100 bolsitas supremorendidoraTé Bolsita, cja x 100uds $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50181903
Galletas agua sin sal 200 grs36PaqueteGalletas agua sin sal 200 grsGalleta Agua s/ Sal, paq x 200gr $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
50151513
Aceites vegetal doña flor litro200LitroAceites vegetal doña flor litroAceite Vegetal x lt $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50221102
Harina de trigo lucchetti kilo con polvos48kilogramoHarina de trigo lucchetti kilo con polvosHarina c/ polvos hornear, env x kg $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
50192603
arroz coran zaror g2 kilo200kilogramoarroz coran zaror g2 kiloArroz G2, env x kg $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50192902
fideos guisos lucchetti kilo96kilogramofideos guisos lucchetti kiloFideo Guiso, env x kg $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
50192902
fideos cabello lucchetti kilo36kilogramofideos cabello lucchetti kiloFideo Sopa, env x kg $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
Total Neto $ 303.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.574
TOTAL OC $ 360.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.