Orden de Compra. Nº2058-1984-SE13 "5 Enmarcaciones de laminas 70-50"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-1984-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2013
Nombre de la Orden de Compra 5 Enmarcaciones de laminas 70-50
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528
Comuna Santiago
Impuesto 9025
Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arteacrilico
Razón Social JORGE ENRIQUE RAMIREZ ACOSTA
R.U.T. 7.129.827-2
Sucursal arteacrilico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101603
Marcos para certificados5Unidad no definida5 Enmarcaciones de laminas 70-50  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
Total Neto $ 47.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.025
TOTAL OC $ 56.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.