Orden de Compra. Nº2058-4455-SE15 "Arriendo de equipo de electrógeno"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-4455-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de equipo de electrógeno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528
Comuna San Miguel
Impuesto 148010
Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y Tecnologías Eléctricas S.A.
Razón Social PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS ELECTRICAS S A
R.U.T. 96.850.510-6
Sucursal Productos y Tecnologías Eléctricas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1Unidad no definidaArriendo de Equipo electrógeno según cotización Nº 21963Arriendo de grupo electrógenos por 5 días y 24 horas de uso se considera 15 mt de cable, y petróleo para operación estanque completo hora adicional tiene un valor de $2.790.- mas IVA. todo según cotización Nº 21923 $ 779.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.000 $ 779.000
Total Neto $ 779.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.010
TOTAL OC $ 927.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.