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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2058-4692-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2058-896-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Solicito despacho ¡¡Urgente!! Por favor.... Gracias. |
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Proveniente de Licitación
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2058-896-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Exequiel González Cortes
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Ramón Subercaseux 1528 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
20151,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Subercaseux 1528 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LO OVALLE LIMITADA
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R.U.T. |
76.392.360-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| manjar soprole | 12 | kilogramo | manjar soprole | Manjar, bsa x 1kg |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.280
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$ 14.280
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50192401
| mermelada kilo | 12 | kilogramo | mermelada kilo | Mermelada Durazno y Damasco, env x 100grs |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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50171551
| sal doña eulalia | 60 | kilogramo | sal doña eulalia | Sal, kg |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100
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$ 5.100
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50192902
| carozzi | 96 | kilogramo | carozzi | Spaguetti # 5, env x 400grs o kg |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.160
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$ 68.160
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50181903
| Galletas soda grande | 10 | Paquete | Galletas soda grande | Galleta Soda |
$ 316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.160
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$ 3.160
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50181903
| galletas agua s/sal | 12 | Paquete | galletas agua s/sal | Galletas Agua S/ Sal |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.960
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$ 3.960
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Total Neto
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$ 106.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.151
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$ 126.211
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.