Orden de Compra. Nº2058-4692-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2058-896-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Exequiel González Cortes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-4692-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2058-896-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicito despacho ¡¡Urgente!! Por favor.... Gracias.
Proveniente de Licitación 2058-896-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528
Comuna -1
Impuesto 20151,4
Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LO OVALLE LIMITADA
R.U.T. 76.392.360-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
manjar soprole12kilogramomanjar soproleManjar, bsa x 1kg $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
50192401
mermelada kilo12kilogramomermelada kiloMermelada Durazno y Damasco, env x 100grs $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
50171551
sal doña eulalia60kilogramosal doña eulaliaSal, kg $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50192902
carozzi96kilogramocarozziSpaguetti # 5, env x 400grs o kg $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160
50181903
Galletas soda grande10PaqueteGalletas soda grandeGalleta Soda $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50181903
galletas agua s/sal12Paquetegalletas agua s/salGalletas Agua S/ Sal $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
Total Neto $ 106.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.151
TOTAL OC $ 126.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.