Orden de Compra. Nº2058-521-SE19 "S-COM-5516, S-COM-5518 y S-COM-5577 Reparaciones varias"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-521-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra S-COM-5516, S-COM-5518 y S-COM-5577 Reparaciones varias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2058-42-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 532
Usuario SIGFE Carlos Nieto
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
Comuna San Miguel
Impuesto 733248
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
R.U.T. 11.844.310-1
Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaTECNICO ELECTROMECÁNICO Y 2 GASFITER. PR 18. S-COM-5577   $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000
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Instalación o reparación de paredes4Unidad no definidaINSTALACION DE SHOWER DOOR( INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA). PR 10. S-COM-5516.   $ 164.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.200 $ 659.200
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaREPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL. PR 09. S-COM-5518   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 3.859.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 733.248
TOTAL OC $ 4.592.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.