Orden de Compra. Nº2058-5463-SE18 "Programa Dialisis Peritoneal/A.C.A."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2058-5463-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Programa Dialisis Peritoneal/A.C.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2058-52-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6566 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
Comuna San Miguel
Impuesto 120226,3
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pentafarma S.A.
Razón Social PENTAFARMA S A
R.U.T. 96.640.350-0
Sucursal Pentafarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161507
Soluciones de diálisis peritoneal56Bolsa2180056 Solución peritoneal PH 7 para sistema automatizado de 5LT con dextrosa 2,3% y calcio 1,75 mmOl/l F00001670 Solución peritoneal PH 7 para sistema automatizado de 5LT con dextrosa 2,3% y calcio 1,75 mmOl/l $ 7.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.720 $ 405.720
42161504
Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 50Unidad MASCARILLACL0000005 MASCARILLA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50
42161504
Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 16Unidad2250247 Infusor para cicladora 6 espigas 5017391 Infusor para cicladora 6 espigas $ 12.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
42161504
Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 40Unidad2221009 TAPON PROTECTOR C/ANTISEPTICO   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
Total Neto $ 632.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.226
TOTAL OC $ 752.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.