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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-205-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2059-22-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY |
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Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191601
| Dextrosa | 200 | Unidad | Trutol 75gr glucosa unidad
| GLUCOSA LIQUIDA GTB SABOR FRUTAL O NARANJA 75 GRS. LA. PMGPHARMA. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA 50.000 NETO. VENCIMIENTO: 05-2016 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.