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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-270-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO CONGELADOS MAYO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2059-2-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
31769,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Razón Social |
HÉCTOR MARCELO GONZÁLEZ CARO
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R.U.T. |
8.731.099-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| Verduras congeladas | 19 | Unidad no definida | CHOCLO DEGRANADO | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.910
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$ 54.910
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50101539
| Verduras congeladas | 15 | Unidad no definida | POROTO VERDE | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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50101539
| Verduras congeladas | 4 | Unidad no definida | HABAS-PRIMAVERA | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.800
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$ 14.800
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50101539
| Verduras congeladas | 15 | Unidad no definida | BROCOLI-COLIFLOR | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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Total Neto
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$ 167.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.770
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$ 198.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.