Orden de Compra. Nº2059-282-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2059-128-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2059-282-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2059-128-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Detergem para lavado de Materiales y virex cloro para aseo
Proveniente de Licitación 2059-128-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 601
Comuna -1
Impuesto 5966
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISUR LTDA
R.U.T. 86.918.600-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
VIREX 2,5 KLS.2PoteVIREX 2,5 KLS.Desinfectante clorado en polvo, de 2,5 kg.- (Virex Cloro) $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
Total Neto $ 31.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.966
TOTAL OC $ 37.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.