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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-36-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R 5 INSUMOS BODEGAJE 2059-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
30970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.936.976-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121731
| Marcadores de identificación | 1 | Unidad | rotuladora eléctrica de color (descripcion en anexo) | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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55121611
| Cintas para etiquetar | 6 | Unidad | cintas Tze-231 correspondiente a rotuladora electrica (descripcion en anexo) | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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30161907
| Escaleras | 1 | Unidad | escalera plegable 5 peldaños de acero (foto referencial) | |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.000
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$ 37.000
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44101601
| Máquinas para cortar papel o accesorios | 2 | Unidad | cuchilla afilada para cortar carton (foto anexa) | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 163.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.970
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$ 193.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.