Orden de Compra. Nº2059-368-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2059-118-L109"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2059-368-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2059-118-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2059-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 601
Comuna Puerto Octay
Impuesto 7442,87
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1BolsaRasch Loza Bolsa x 6 Kg. rasch industrial 1 x 6 kg $ 7.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325
50201706
Café3CajaCafé Instantaneo sobre, caja x 100 Unidadesnescafe tradicion sobre 100 x 1,8 grs $ 4.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPaños absorventes x 3 unidadespaño absorbente multiuso virutex x 10 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños para despolvarpaño amarillo virutex x 10 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
47131804
Productos de limpieza de amoniaco80FrascoClorinda chica, fco. de 250 cc clorinda 40 x 250 cc $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
Total Neto $ 39.173
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.443
TOTAL OC $ 46.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.