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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-41-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R 81 SUMINISTRO DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2059-3-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio 7561 de 20018 CGR |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
509200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO ANDRES |
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Razón Social |
Aguas Santa Valentina SPA
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R.U.T. |
76.330.553-8 |
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Sucursal |
PABLO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LTS POR 12 MESES | |
$ 2.680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.680.000
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$ 2.680.000
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Total Neto
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$ 2.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 509.200
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$ 3.189.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.