Orden de Compra. Nº2059-411-SE18 "ADQUISICIÓN INSUMOS CLÍNICOS Y DENTALES JULIO 2018 DESDE 2059-22-L118"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2059-411-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS CLÍNICOS Y DENTALES JULIO 2018 DESDE 2059-22-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2059-22-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 601
Comuna Puerto Octay
Impuesto 12255
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272012
Tubos o tuberías de succión10UnidadSONDA FOLEY N° 10 3 VIAS SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA S PITAL. SONDA FOLEY SILICONADA, 3 VIAS CON BALON DE 30 CC. 10 FR. ISO 13485, CE 0123 ESTERIL. LATEX SILICONADO. FECHA DE VENCIMIENTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEG $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
42272012
Tubos o tuberías de succión10UnidadSONDA FOLEY N° 12 3 VIAS SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA S PITAL. SONDA FOLEY SILICONADA, 3 VIAS CON BALON DE 30 CC. 12 FR. ISO 13485, CE 0123 ESTERIL. LATEX SILICONADO. FECHA DE VENCIMIENTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEG $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
42272012
Tubos o tuberías de succión10UnidadSONDA FOLEY N° 16 3 VIAS SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA S PITAL. SONDA FOLEY SILICONADA, 3 VIAS CON BALON DE 30 CC. 16 FR. ISO 13485, CE 0123 ESTERIL. LATEX SILICONADO. FECHA DE VENCIMIENTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEG $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno20FrascoAGUA OXIGENDA FC 250 ML MARCA DIFENFARMA. PRODUCTO NACIONAL. AGUA OXIGENADA 10° VOLUMENES. BOTELLA DE 250 ML. VCTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .cac $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 64.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.255
TOTAL OC $ 76.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.