Orden de Compra. Nº2059-533-SE25 "R 254 TALLER AUTOCUIDADO PROG. DEMENCIA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2059-533-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra R 254 TALLER AUTOCUIDADO PROG. DEMENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2059-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1691 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 601
Comuna *
Impuesto 11844,03
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristiana Zuniga Martinez
Razón Social CRISTINA ZÚÑIGA MARTÍNEZ
R.U.T. 12.109.729-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristiana Zuniga Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definida SERVILLETA 40 UDS. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definida JUGO TIPO WATTS LITRO O 1,5 L LIGHT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad no definida LECHE DE LITRO BLANCA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30Unidad no definida LAMINA JAMON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50131701
Leche o productos de mantequilla30Unidad no definida LECHE SABORIZADA 200 CC SABOR CHOCOLATE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
50131801
Queso natural30Unidad no definida LAMINA QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181901
Pan fresco2Unidad no definida PAN DE MOLDE BLANCO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2Unidad no definida PAPAS FRITAS BOLSA GRANDE 380 G $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
Total Neto $ 62.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.844
TOTAL OC $ 74.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.