|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2059-638-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIONETA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
61.602.261-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
61.602.261-k |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
|
Comuna |
Puerto Octay
|
|
Impuesto |
145969,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA |
|
Razón Social |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA
|
|
R.U.T. |
86.906.100-k |
|
Sucursal |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808 2239-16-LP10
| Arriendo de vehículos | 1 | | (747696) ARRIENDO DE VEHICULOS - CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 2WD DAB ABS VALOR MES 751411 | (747696) ARRIENDO DE VEHICULOS - CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 2WD DAB ABS VALOR MES; Código: -;Región : X
|
$ 768.258,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 768.258
|
$ 768.258
|
|
|
Total Neto
|
$ 768.258
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.969
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 914.227
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.