|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2059-69-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2059-11-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2059-11-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
61.602.261-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
61.602.261-k |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
|
Comuna |
Puerto Octay
|
|
Impuesto |
5624 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.961.550-2 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | Mascarilla, similar a 3M 8210, protección respiratoria contra polvo y particulas liquidas, clip de aluminio para el ajuste a la nariz, pack 3 unidades | MASCARILLA 3M 8210, CAJA DE 20 UNID. ORIGINAL . |
$ 14.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.600
|
$ 29.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.624
|
|
$ 35.224
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.