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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2060-1064-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CURACIÓN MES DE ABRIL DE 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2060-83-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Angol |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
32262 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2018 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 20000 | Unidad | BOLSA PAPEL 1/4 L | BOLSA PAPEL 1/4 L |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 108.000
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24111502
| Bolsas de papel | 2000 | Unidad | BOLSA PAPEL 1 LT | BOLSA PAPEL 1 LT |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 21.600
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24111502
| Bolsas de papel | 6000 | Unidad | Bolsa papel color blanco capacidad 1/2 lt
| Bolsa papel color blanco capacidad 1/2 lt
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$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 40.200
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Total Neto
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$ 169.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.262
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$ 202.062
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.