Orden de Compra. Nº2060-1103-SE18 "LEÑA DE HUALLE DESDE 2060-44-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-1103-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra LEÑA DE HUALLE DESDE 2060-44-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-44-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 575700
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Muñoz Aguilera
Razón Social JOSE ZACARIAS MUNOZ AGUILERA
R.U.T. 7.661.651-5
Sucursal Jose Muñoz Aguilera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña101Metro CúbicoLEÑA PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITALLEÑA PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000
Total Neto $ 3.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.700
TOTAL OC $ 3.605.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.