Orden de Compra. Nº2060-1134-SE11 "LENTES OPTICOS MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-1134-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2011
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-215-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna *
Impuesto 37715
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Razón Social AURIAS NOHEMI ROA SALGADO
R.U.T. 6.573.639-k
Sucursal ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes21UnidadLENTES OPTICOS BAJA DIOPTRIALENTES OPTICOS BAJA DIOPTRIA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900
31241501
Lentes4UnidadLENTES OPTICOS HIGH LITELENTES OPTICOS HIGH LITE $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
Total Neto $ 198.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.715
TOTAL OC $ 236.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.