|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2060-12374-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-09-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ATENCION COFFE BREAK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2060-11271-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Angol |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
56240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NILDA LARGO ZAMORANO |
|
Razón Social |
NILDA AIDA LARGO ZAMORANO
|
|
R.U.T. |
8.568.102-8 |
|
Sucursal |
NILDA LARGO ZAMORANO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 370 | Unidad | CAFES PARA CADA PARTICIPANTE, INCLUYE AZUCAR Y/O ENDULCOLORANTE. EN JORNADA DE CAPACITACION 27-28-29 DE AGOSTO 2008. | Café por persona, para jornadas de capacitación(considerar azucar y/o endulzante). |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.000
|
$ 148.000
|
50192503
| Rellenos de sandwich frescos | 370 | Unidad | SANDWICH POR PERSONA EN JORNADA DE CAPACITACION 27-28-29 DE AGOSTO 2008. | Sandwich Jamón y Queso para jornadas de capacitación, indicar gramaje. |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.000
|
$ 148.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 296.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.240
|
|
$ 352.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.