Orden de Compra. Nº2060-1576-SE15 "PEDIDO EXTRA ASEO MAYO DESDE 2060-294-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-1576-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2015
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO EXTRA ASEO MAYO DESDE 2060-294-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-294-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 46261,2
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOHIGIENE
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE A
R.U.T. 76.176.514-0
Sucursal ECOHIGIENE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA ACEROESPONJA ACERO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131617
Mopas de polvo5UnidadMOPA SECAMOPA SECA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131816
Desodorantes80UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
12131706
Cerillas20PaqueteFOSFOROS (PQTE X 10 CJ)FOSFOROS (PQTE X 10 CJ) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDAMOPA HUMEDA $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.870 $ 19.870
14111703
Toallas de papel60RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131810
Productos para lavar platos6BidónANTIGRASA X 5 LTANTIGRASA X 5 LT $ 4.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
14111704
Papel higiénico60RolloPAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑO DANZARINAPAÑO DANZARINA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Total Neto $ 243.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.261
TOTAL OC $ 289.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.