Orden de Compra. Nº2060-1579-SE15 "PEDIDO EXTRA ASEO MAYO DESDE 2060-294-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-1579-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2015
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO EXTRA ASEO MAYO DESDE 2060-294-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-294-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 99159,1
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO COCINAPAÑO COCINA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario200PaquetePECHERA PLASTICAPECHERA PLASTICA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
42141607
Orinales de enfermo para uso general2CajaPATOSPATOS $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadDESENGRASANTE EN CREMA EVOLUTION DE VIRGINIA X 750 GRS (CIF)DESENGRASANTE EN CREMA EVOLUTION DE VIRGINIA X 750 GRS (CIF) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA X 900 MLCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA X 900 ML $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco70BotellaCLORINDA X 250CCCLORINDA X 250CC $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
47131810
Productos para lavar platos1BidónLAVALOZA X 5 LTSLAVALOZA X 5 LTS $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
47131813
Limpia Pantalla1BidónLIMPIA VIDRIOS 5 LTLIMPIA VIDRIOS 5 LT $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadLUSTRA MUEBLES X 500 CCLUSTRA MUEBLES X 500 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables7ParGUANTES ASEO (TALLA M)GUANTES ASEO (TALLA M) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables7ParGUANTES ASEO (TALLA S)GUANTES ASEO (TALLA S) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables7ParGUANTES ASEO (TALLA G)GUANTES ASEO (TALLA G) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
53131608
Jabones40UnidadJABON POPEYEJABON POPEYE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 521.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.159
TOTAL OC $ 621.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.