Orden de Compra. Nº2060-193-SE12 "SERVICIO ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-193-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-214-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna *
Impuesto 260300
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Segefor
Razón Social VIVIANA MAGDALENA VERA GALDAMES E.I.R.L.
R.U.T. 76.061.046-1
Sucursal Segefor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de aseo e higiene en dependencias de Hospital Angol, correspondiente al mes de Diciembre 2011.Servicio de aseo e higiene en dependencias de Hospital Angol, correspondiente al mes de Diciembre 2011. $ 1.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000
Total Neto $ 1.370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.300
TOTAL OC $ 1.630.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.