|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2060-202-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-40-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2060-40-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Angol |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
108110 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-01-2009 |
|
|
|
Proveedor |
SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA |
|
Razón Social |
SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA
|
|
R.U.T. |
9.022.709-2 |
|
Sucursal |
SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171609
| Ventanas fijas | 1 | Unidad | | Protecciones metalicas para ventanas, de tubular 20 x 20 mm, cuatro pernos 1/2" fijación como minimo, para 20,5 mts2 e instalar con dos manos de protección anticorrosivo color negro, en primer piso del servicio SAMU. |
$ 569.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 569.000
|
$ 569.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 569.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 108.110
|
|
$ 677.110
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.