Orden de Compra. Nº2060-2093-SE15 "PEDIDO ASEO JUNIO DESDE 2060-294-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-2093-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2015
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO JUNIO DESDE 2060-294-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-294-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 144989
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos6BidónLAVALOZA X 5 LTSLAVALOZA X 5 LTS $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940
47131813
Limpia Pantalla4BidónLIMPIA VIDRIOS 5 LTLIMPIA VIDRIOS 5 LT $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
47131804
Productos de limpieza de amoniaco420BotellaCLORINDA X 250CCCLORINDA X 250CC $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
42141602
Bacinillas de cama para uso general2CajaCHATASCHATAS $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLUSTRA MUEBLES X 500 CCLUSTRA MUEBLES X 500 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
53131608
Jabones40UnidadJABON POPEYEJABON POPEYE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO COCINAPAÑO COCINA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadDESENGRASANTE EN CREMA EVOLUTION DE VIRGINIA X 750 GRS (CIF)DESENGRASANTE EN CREMA EVOLUTION DE VIRGINIA X 750 GRS (CIF) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131618
Mopas húmedas80UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA X 900 MLCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA X 900 ML $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario200PaquetePECHERA PLASTICAPECHERA PLASTICA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES ASEO (TALLA M)GUANTES ASEO (TALLA M) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES ASEO (TALLA S)GUANTES ASEO (TALLA S) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES ASEO (TALLA G)GUANTES ASEO (TALLA G) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 763.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.989
TOTAL OC $ 908.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.