Orden de Compra. Nº2060-2193-OC07 "Pedido de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-2193-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Pedido de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Enviar a la brevedad a bodega central del hospital de angol.
Proveniente de Licitación 2060-675-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna -1
Impuesto 5692,4
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLIS
R.U.T. 13.052.844-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152105
mamaderas plasticas simons 240 cc20Unidadmamaderas plasticas simons 240 ccMAMADERAS X 250 GRS PQTE $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960
Total Neto $ 29.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.692
TOTAL OC $ 35.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.