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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2060-2541-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pedido Escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2060-611-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Angol |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3105,664 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2010 |
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Proveedor |
libreria giorgio empresa |
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Razón Social |
LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.797.980-0 |
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Sucursal |
libreria giorgio empresa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | Sobres americanos | Sobres americanos |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.848
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | Sobres 1/2 oficio | Sobres 1/2 oficio |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.186
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | Sobres oficio cafe | Sobres oficio cafe |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.200
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$ 6.218
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44121905
| Almohadillas de entintar o estampar | 10 | Unidad | Tampones medianos | Tampones medianos |
$ 275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.750
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$ 2.749
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44121902
| Tinta china | 10 | Unidad | Tinta tampon violeta | Tinta tampon violeta |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.340
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$ 1.345
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Total Neto
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$ 16.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.106
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$ 19.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.