|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2060-3137-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE LOCAL DESDE 2060-292-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2060-292-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Angol |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Angol
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARGOT OPORTO |
|
Razón Social |
MARGOT LUZ OPORTO LEITON
|
|
R.U.T. |
6.271.599-5 |
|
Sucursal |
MARGOT OPORTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 450 | Unidad no definida | VIAJE FUERA RADIO URBANO (450 KM) | VIAJE FUERA RADIO URBANO (450 KM) |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.300
|
$ 132.300
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 10,916666 | Hora | TIEMPO DE ESPERA | TIEMPO DE ESPERA |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.667
|
$ 43.667
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 88,916666 | Hora | TRASLADO DE FUNCIONARIOS (SERVICIO INTERNO) | TRASLADO DE FUNCIONARIOS (SERVICIO INTERNO) |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.125
|
$ 400.125
|
|
|
Total Neto
|
$ 576.092
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 576.092
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.