Orden de Compra. Nº2060-3232-SE14 "SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-232-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-3232-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-232-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-232-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 31525,56
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor felicinda saez ormeño
Razón Social FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO
R.U.T. 10.792.406-k
Sucursal felicinda saez ormeño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162007
Clavos de tapicería1UnidadINSUMOS DE FERRETERIA Y OTROSINSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS $ 165.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.924 $ 165.924
Total Neto $ 165.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.526
TOTAL OC $ 197.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.