Orden de Compra. Nº2060-3445-SE12 "SERVICIOS AUDIOVISUALES DESDE 2060-131-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-3445-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AUDIOVISUALES DESDE 2060-131-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-131-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor iDV soluciones digitales
Razón Social OSCAR ALEJANDRO CASTRO SEGUEL
R.U.T. 12.563.787-6
Sucursal iDV soluciones digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82131604
Estudio fotográfico1UnidadSERVICIOS AUDIOVISUALES DESDE 12-09-2012 AL 09-11-2012.SERVICIOS AUDIOVISUALES DESDE 12-09-2012 AL 09-11-2012. $ 331.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.078 $ 331.078
Total Neto $ 331.078
Descuento $ 33.108
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 297.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.