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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2060-652-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-93-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2060-93-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Angol |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ilabaca 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Angol
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
Ilabaca 752 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
16015,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ilabaca 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
felicinda saez ormeño |
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Razón Social |
FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO
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R.U.T. |
10.792.406-k |
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Sucursal |
felicinda saez ormeño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad no definida | INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS | INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS |
$ 84.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.294
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$ 84.294
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Total Neto
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$ 84.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.016
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$ 100.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.