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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2061-1102-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Repuestos Vehiculos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2061-105-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Victoria |
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Razón Social |
Hospital Victoria
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dartnell s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
días según bases de licitación |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Victoria
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Dartnell 1100, Victoria |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
47120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dartnell 1100, Victoria |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel carrasco eirl |
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Razón Social |
GABRIEL CARRASCO VIDAL, MECANICA AUTOMOTRIZ, EMPRE
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R.U.T. |
76.147.777-3 |
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Sucursal |
Gabriel carrasco eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102307
| Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine | 1 | Unidad no definida | trabajo : revision de tren delantero, cabio de pasadores de caliper, cambio rodamiento maza delantera derecha, ajuste mazas delantera izquierda, cambio de rotulas inferiores delanteras, mas repuestos
ORDEN DE TRABAJO Nº 1871 |
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$ 248.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.000
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$ 248.000
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Total Neto
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$ 248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.120
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$ 295.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.