Orden de Compra. Nº2061-1344-SE07 "Conv.Sum.Frutas Y Verduras.Res.303"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-1344-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Conv.Sum.Frutas Y Verduras.Res.303
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Consumo del Mes de Septiembre, Factura Nº 7217, Fecha 30/09/07. Guias Nº : 11669/11678/11686/11693/11703/11708/11716.-
Proveniente de Licitación 2061-318-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell s/n
Comuna -1
Impuesto 69590,16
Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jose luis rojas salazar
R.U.T. 7.083.314-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadVerduras frescasFrutas y Verduras Frescas $ 366.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.264 $ 366.264
Total Neto $ 366.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.590
TOTAL OC $ 435.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.