Orden de Compra. Nº2061-1931-SE16 "Convenio Insumos para Laboratorio"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-1931-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Convenio Insumos para Laboratorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2061-170-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Indicado en bases
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell s/n
Comuna Victoria
Impuesto 13016,14
Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadSolucion Giemsa  $ 30.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.394 $ 30.394
41116105
Reactivos o soluciones químicos2UnidadSolución May Gruenwald  $ 19.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.112 $ 38.112
Total Neto $ 68.506
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.016
TOTAL OC $ 81.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.