Orden de Compra. Nº2061-321-SE15 "MEDICAMENTOS FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-321-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2061-196-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell s/n
Comuna *
Impuesto 1405620
Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL CELEFON MAQUINA DOSIS UNITARIA  $ 411.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466.000 $ 2.466.000
14111525
Papel multiuso12Unidad no definidaPAPEL TERMICO MAQUINA DOSIS UNITARIA  $ 411.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932.000 $ 4.932.000
Total Neto $ 7.398.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.405.620
TOTAL OC $ 8.803.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.