Orden de Compra. Nº2061-4013-SE17 "CONVENIO MANT. PREV. DE EQUIPOS 2061-55-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-4013-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT. PREV. DE EQUIPOS 2061-55-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2061-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 1100, Victoria
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria
Comuna Victoria
Impuesto 344551,7
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S A
R.U.T. 86.383.300-0
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295001
Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCION GRUPO 1 LICITACION ID 2061-55-LQ17 MES DE DICIEMBRE 2017  $ 1.813.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.813.430 $ 1.813.430
Total Neto $ 1.813.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.552
TOTAL OC $ 2.157.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.