|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2061-4013-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANT. PREV. DE EQUIPOS 2061-55-LQ17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2061-55-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Victoria |
|
Razón Social |
Hospital Victoria
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Dartnell 1100, Victoria |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Victoria
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Facturación |
Dartnell 1100, Victoria |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
344551,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dartnell 1100, Victoria |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mediplex |
|
Razón Social |
MEDIPLEX S A
|
|
R.U.T. |
86.383.300-0 |
|
Sucursal |
Mediplex |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION GRUPO 1
LICITACION ID 2061-55-LQ17 MES DE DICIEMBRE 2017 | |
$ 1.813.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.813.430
|
$ 1.813.430
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.813.430
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 344.552
|
|
$ 2.157.982
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.