|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2061-4381-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Lavanderia 2061-66-LP17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2061-66-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Victoria |
|
Razón Social |
Hospital Victoria
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Dartnell s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
segun bases |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Victoria
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Facturación |
Dartnell 1100, Victoria |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
485469 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dartnell 1100, Victoria |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARSOL S A |
|
Razón Social |
MARSOL S A
|
|
R.U.T. |
91.443.000-3 |
|
Sucursal |
MARSOL S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | conjunto completo de rodamiento y accesorios Según cotización Nº 448725 | |
$ 2.555.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.555.100
|
$ 2.555.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.555.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 485.469
|
|
$ 3.040.569
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.