Orden de Compra. Nº2061-784-SE10 "Conv.Sum.Ser.Mant.Rep.Vehiculos.Res.Ex.271"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-784-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Conv.Sum.Ser.Mant.Rep.Vehiculos.Res.Ex.271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell s/n
Comuna Victoria
Impuesto 92285,66
Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.620.900-5
Sucursal WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaReparación Camioneta Apache VC-1758 Chevrolet.-Reparación Camioneta Apache VC-1758 Chevrolet.- $ 485.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.714 $ 485.714
Total Neto $ 485.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.286
TOTAL OC $ 578.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.