Orden de Compra. Nº2061-789-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2061-304-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2061-789-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2061-304-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de bolsas de basura de 50x70, de70x90 ,80x110 y bolsas deshechable de 20x30, 25x35 , 25x30 , y manga de polietileno.
Proveniente de Licitación 2061-304-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Victoria
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Victoria
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Dartnell s/n
Comuna -1
Impuesto 3097
Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE PLASTICOS CARMAR LIMITADA
R.U.T. 76.046.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102017
Polietileno Polietileno 45 x 0.05 PBD10kilogramoPolietileno Polietileno 45 x 0.05 PBD Manga de Polietileno 0,45 cn. x 21/2 kg. de 0.05. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
Total Neto $ 16.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.097
TOTAL OC $ 19.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.