Orden de Compra. Nº2062-177-AG23 "COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CARPE DIEM (ART. VARIOS)Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-221-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-177-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CARPE DIEM (ART. VARIOS)Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-221-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 156598
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Razón Social MARÍA LUZ QUIÑONES FARÍAS
R.U.T. 10.056.010-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona50UnidadBOLSAS DE TELA DE 40X30X11  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
49101701
Medallas30UnidadMEDALLAS COLOR AMARLLO, CINTA AZUL CON INSIGNIA DE COLEGIO GRABADA  $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850
46171515
Estuches de llaves o llaveros50UnidadLLAVEROS MADERA GRABADOS CON INSIGNIA DE COLEGIO  $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.250 $ 144.250
44111518
Tarjeteros20UnidadTARJETEROS GRABADOS CON INSIGNIA DEL COLEGIO   $ 6.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.300 $ 135.300
49101704
Galvanos6UnidadGALVANOS DE MADERA CON RELOJ MEDIDAS 40 X30 GRABADOS  $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.600 $ 108.600
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico2UnidadPENDON ROLLER CON ESTUCHE EN PVC 2 MTS.X 80 CM LATEX  $ 121.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.200 $ 242.200
Total Neto $ 824.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.598
TOTAL OC $ 980.798


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.056.010-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.