Orden de Compra. Nº2062-182-AG25 "COMPRA UTILES DE ASEO PARA FERIA LITERARIA Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-219-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-182-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO PARA FERIA LITERARIA Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-219-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 6678,88
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓNLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIQUIPRO SPA
Razón Social LIQUIPRO DISTRIBUCIONES SPA
R.U.T. 77.990.039-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIQUIPRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
14111703
Toallas de papel8UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA DE ALTA ABSORCIÓN  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
14111704
Papel higiénico8PaquetePAQUETE DE 04 UNID. DE PAPEL HIGIÉNICO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736 $ 16.736
Total Neto $ 35.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.679
TOTAL OC $ 41.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.