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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-182-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA UTILES DE ASEO PARA FERIA LITERARIA Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-219-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
6678,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2025 |
| HORARIO DE RECEPCIÓN | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. |
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Proveedor |
LIQUIPRO SPA |
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Razón Social |
LIQUIPRO DISTRIBUCIONES SPA
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R.U.T. |
77.990.039-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIQUIPRO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 4 | Unidad | JABON LIQUIDO PARA MANOS | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.696
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14111703
| Toallas de papel | 8 | Unidad | ROLLO DE TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA DE ALTA ABSORCIÓN | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.720
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$ 14.720
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14111704
| Papel higiénico | 8 | Paquete | PAQUETE DE 04 UNID. DE PAPEL HIGIÉNICO | |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.736
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$ 16.736
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Total Neto
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$ 35.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.679
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$ 41.831
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.