Orden de Compra. Nº2062-183-AG20 "PROYECTO MIGRANTES LIGRA 2020 COMPRA AGIL 2062-32-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-183-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO MIGRANTES LIGRA 2020 COMPRA AGIL 2062-32-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 57969
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURACION

Se solicita facturar después de la recepción conforme. Despachar con guía. Enviar archivo XML a nuestra casilla dipresrecepcion@custodium.com  dentro de 48 horas de emitida la factura. Se adjuntan archivos de procedimiento de nuevo proceso de facturación. Los pagos los realiza TGR

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO
Razón Social MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 16.528.967-6
Sucursal MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA DE 200 UNIDADES CADA UNA  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
47131710
Dispensadores de papel higiénico7UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA  $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 305.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.969
TOTAL OC $ 363.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.528.967-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.