|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2062-183-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO MIGRANTES LIGRA 2020 COMPRA AGIL 2062-32-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
|
|
R.U.T. |
60.902.051-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
57969 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| PROCESO DE FACTURACION | Se solicita facturar después de la recepción
conforme. Despachar con guía. Enviar archivo XML a nuestra casilla dipresrecepcion@custodium.com dentro de 48 horas de emitida la factura. Se
adjuntan archivos de procedimiento de nuevo proceso de facturación. Los pagos
los realiza TGR |
|
|
Proveedor |
MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO |
|
Razón Social |
MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO
|
|
R.U.T. |
16.528.967-6 |
|
Sucursal |
MARCO ANTONIO ALBORNOZ SOTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad | TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA DE 200 UNIDADES CADA UNA | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.000
|
$ 198.000
|
47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 7 | Unidad | DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA | |
$ 15.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.100
|
$ 107.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 305.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.969
|
|
$ 363.069
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.