Orden de Compra. Nº2062-199-AG25 "SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE RED PISE Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-237-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-199-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE RED PISE Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-237-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 20349
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
TítuloDescripción
Coordinación de servicioEncargada de Red Supervisora María Elena Morales celular +56997214381
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE DANAE LEON CANTILLANA
Razón Social DENISSE DANAE LEON CANTILLANA
R.U.T. 10.820.202-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE DANAE LEON CANTILLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe requiere servicio de coffe break para 18 personas el 16 de octubre en dependencias del salón municipal de codegua a las 10:00 hrs. de acuerdo al siguiente detalle: Café, té, leche, jugo natural, variedad de tapaditos/sándwich, sopaipillas secas y pebre, variedad de pastelitos, frutos secos, queso, salame o similar.  $ 107.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 107.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.349
TOTAL OC $ 127.449


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.820.202-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.