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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-215-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA RED EPJA TERCERA JORNADA (MOCHILAS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-282-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
86503,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2025 |
| HORARIO DE RECEPCIÓN | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. |
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Proveedor |
CTM GROUP |
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Razón Social |
CTM GROUP SPA
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R.U.T. |
76.409.739-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CTM GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 16 | Unidad | SE REQUIERE MOCHILAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTE ESPECIFICACIONES TECNICAS: ALTO:39 A 42 CM; ANCHO 25 A 27CM; PROFUNDIDAD 10 A 12 CM.; CAPACIDAD LITROS 10 A 11 LTS.; ESTILO ELEGANTE IMPERMEABLE; COLOR AZUL ELECTRICO; FUNCIONES ESPECIALES COMPARTIMENTO PARA COMPUTADOR PORTATIL; PUERTOS CARGA USB; SALIDAS PUERTA AUDIFONOS. | |
$ 28.455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.280
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$ 455.280
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Total Neto
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$ 455.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.503
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$ 541.783
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.