Orden de Compra. Nº2062-216-AG24 "COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CRISTIANO ADONAY - DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-293-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-216-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT COLEGIO CRISTIANO ADONAY - DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-293-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 25536
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓNLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GUERRERO
Razón Social JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA
R.U.T. 19.361.357-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN GUERRERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo4PackPACK DE 4 CUADERNOS TRIPLE LISO 150 HOJAS  $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 134.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.536
TOTAL OC $ 159.936


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.