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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-218-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RED MICROCENTRO PICHIDEGUA Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-287-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
21554,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2025 |
| Coordinación de servicio | Supervisora María Elena Morales +56997214381 |
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Proveedor |
CAMILA BANQUETERIA |
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Razón Social |
BANQUETERIA CAMILA BELÉN ORELLANA GONZÁLEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.407.411-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMILA BANQUETERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere servicio de coffe break para 18 personas el día 21 de octubre en dependencias del salón Daem de Pichidegua, servido a las 9:30 hrs. de acuerdo al siguiente detalle: Jugo natural de litro en botella o caja, variedad de tapaditos/sándwich, sopaipillas secas y pebre, variedad de pastelitos, frutos secos, queso, salame o similares. | |
$ 113.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.445
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$ 113.445
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Total Neto
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$ 113.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.555
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$ 135.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.