Orden de Compra. Nº2062-229-CM18 "ARTICULOS FERRETERIA PARA EL DEPROV CACHAPOAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-229-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA PARA EL DEPROV CACHAPOAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 4168
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos2 (1162991 )ADHESIVO DE CONTACTO UHU SUPER GLUE 3GR 1189014(1162991) ADHESIVO DE CONTACTO UHU SUPER GLUE 3GR; Código: 391022; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos2 (919611 )ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/32 GALÓN 934611(919611) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/32 GALÓN; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.418 $ 3.418
31151501
2239-10-LP12
Cuerda de algodón10 (1257825 )CORDEL YARUR PITA PLASTICA 200 GRAMOS UNIDAD 1283852(1257825) CORDEL YARUR PITA PLASTICA 200 GRAMOS UNIDAD; Código: 4502319; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
27112003
2239-10-LP12
Rastrillos3 (1513363 )BARRE HOJAS TRAMONTINA PLASTICOS 18 DIENTES MANGO DE MADERA NEGRO UNIDAD 1515364(1513363) BARRE HOJAS TRAMONTINA PLASTICOS 18 DIENTES MANGO DE MADERA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
Total Neto $ 22.158
Descuento $ 222
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.168
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.