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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-231-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2062-298-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
36402,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2025 |
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Proveedor |
EVENTUR EIRL |
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Razón Social |
MARIA GRACIELA CACERES DIAZ AGENCIA DE VIAJES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.349.650-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTUR EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere servicio de coffe break para 24 personas el día 27 de octubre del presente en dependencias de este Deprov., de acuerdo al siguiente detalle: Té, café, leche, jugos, sandwich o tapaditos surtidos, pasteles surtidos, brochetas de fruta, sopaipillas, tablas con frutos secos u otros. Servido a las 9:00 | |
$ 191.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.592
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$ 191.592
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Total Neto
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$ 191.592
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.402
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$ 227.994
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.