Orden de Compra. Nº2062-231-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2062-298-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-231-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2062-298-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 36402,48
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTUR EIRL
Razón Social MARIA GRACIELA CACERES DIAZ AGENCIA DE VIAJES E.I.R.L.
R.U.T. 76.349.650-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTUR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe requiere servicio de coffe break para 24 personas el día 27 de octubre del presente en dependencias de este Deprov., de acuerdo al siguiente detalle: Té, café, leche, jugos, sandwich o tapaditos surtidos, pasteles surtidos, brochetas de fruta, sopaipillas, tablas con frutos secos u otros. Servido a las 9:00  $ 191.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.592 $ 191.592
Total Neto $ 191.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.402
TOTAL OC $ 227.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.820.202-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.