Orden de Compra. Nº2062-248-AG25 "COMPRA MATERIALES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL LIBRO LITERARIO "HISTORIAS Y CUENTOS PARA CONTAR 2025" DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-299-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-248-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL LIBRO LITERARIO "HISTORIAS Y CUENTOS PARA CONTAR 2025" DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-299-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 45828
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2025
TítuloDescripción
HORARIO RECEPCIONLunes a viernes de 8:00 a 16:30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGOCIOS por CHILE
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T. 77.022.743-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas6UnidadAGENDAS INFANTILES (PARA ALUMNOS DE 1° A 4° BASICO) AÑO 2026 TAPA DURA   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44112005
Agendas12UnidadAGENDAS JUVENILES (PARA ALUMNOS DE 5° A 4° MEDIO) AÑO 2026 TAPA DURA  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44121701
Lápiz pasta18PackSET DE 5 Ó 6 UNID. DE LAPICES SUPER GEL DE COLORES   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
Total Neto $ 241.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.828
TOTAL OC $ 287.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.