|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2062-258-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK REUNION RED DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DE DOÑIHUE Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-310-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
|
|
R.U.T. |
60.902.051-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Productora de Eventos Likanantay |
|
Razón Social |
SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY SPA
|
|
R.U.T. |
76.893.748-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Productora de Eventos Likanantay |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere contratar servicio de coffe break para 20 personas el 11 de noviembre del presente, en la Escuela la Isla, servido a las 9:00 hrs., de acuerdo al siguiente detalle: Té, café, jugos, leche para cortar, tapaditos surtidos, pastelitos surtidos, sopaipillas u otros,tabla con frutos secos, aceituna, salame, jamón u otros. | |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.